校园安全管理细则

时间:2023-06-19 09:30:21 管理 我要投稿
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校园安全管理细则

校园安全管理细则1

  一、爱惜图书,人人有责。

校园安全管理细则

  二、图书应分类入档,分期登记,并制定图书目录。

  三、新购图书,应及时登记,及时入柜。

  四、图书管理员应认真履行职责,不得无证借书。

  五、图书只对本校师生开放,不得外借。

  六、教师借书应签名,并注明书名,借还日期。学生借书由班长统一办理,并注明班级、姓名、书名、借还日期。

  七、图书借阅时间,教师周二,学生周一,借阅时间一般为一周,如有延长,须办续借手续。

  八、每次借书册数,教师不得超过三册,学生不得超过两册,特殊情况须经校长批准。

  九、对人为弄脏,应批评教育,如有损坏,须照价赔偿。

  十、图书管理员要做好图书室的环境卫生工作。

校园安全管理细则2

  一、目的

  为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

  二、适用范围

  适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

  三、采购及物流审批权限

  1、采购申请单

  采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:

  (1)估算金额在x元以内,由部门经理审批。

  (2)估算金额在x元至x元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

  (3)估算金额在x元至x元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

  (4)估算金额在x元以上(大宗采购),由董事长加批。

  2、采购订单(或采购合同)

  采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;

  (1)采购金额在x元以内,由采购经理直接审批。

  (2)采购金额在x元至x元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

  (3)采购金额在x元至x元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

  (4)采购金额在x元以上(大宗采购),由董事长加批。

  (5)采购金额在x元以上,财务经理附核。

  3、验收入库审批权限

  1、入库金额在x元以内的单据由部门经理审批。

  2、入库金额在x元至x元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

  3、入库金额在x元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

  4、领用发货审批权限

  1、出库金额在x元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

  2、出库金额在x元至x元的单据,需分管副总加批。

  3、出库金额在x元以上的单据,需总经理加批。

  四、物资采购流程

  1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

  2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

  3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

  4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

  五、支付流程及审批权限

  1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。

  2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。

  3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续:

  (1)发票金额在x元以内,由采购经理审核、财务经理审批。

  (2)发票金额在x元至x元的,由采购经理审核,财务经理和分管副总共同审批。

  (3)发票金额在x元至x元的,需总经理加批。

  (4)发票金额在x元以上的`,需董事长加批。

  六、供应商的管理

  1、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

  2、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。

  3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类A、B、C、D等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

  4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

  5、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。

  6、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

  七、采购纪律规定

  1、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

  2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

  3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

  4、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

  八、如公司采购员自行采购,则采购流程及审批权限类同上述。

  九、本制度从20xx年3月18日试行。

校园安全管理细则3

  一、游泳池开放时间由小区会所管理,非开放时间禁止进入泳池。

  二、加强安全教育,增强安全意识。确立“安全第一”的思想,向每个游泳健身者宣传游泳安全卫生常识

  三、如会所发现患有肝炎、心脏病、皮肤病、性病、严重沙眼、急性结膜炎、中耳炎、肠道传染病等病患者,小区会所有权禁止此会员的游泳活动。

  四、设置安全标志和救生器材,深水区和浅水区之间要设置明显的警示标志。

  五、进入游泳池要遵守以下规定:

  1)听从教练和救生员的指挥。

  2)安全第一,严禁跳水和在池中、岸边追逐打闹。

  3)初学者在无管理人员的看护下禁止下水。

  4)泳前认真做好准备活动,禁止在池中做可能产生伤害事故的动作。

  5)爱护游泳池的一切设施。

  六、游泳池救生员的安全职责

  1)救护人员和有关工作人员按时到岗,认真履行职责。做到开放前认真检查器材设备,放置各种救生器材,熟悉水域情况。提高责任感,防止突发事件。

  2)自觉遵守各项制度,不迟到、早退。加强救生技术的学习,定期参加专项技术训练,如抛圈、水中解脱、水中负荷拖带、人工呼吸等,不断提高救护水平,以便更好地完成救生任务。

  3)做好游泳者的安全管理,严格按儿童池、成人池、深水区、浅水区的规定进行管理,对越界和不服从劝阻的进行警告,警告无效的`可清除出场。密切注意池内情况,特别是入池口,深浅分界区、成人池儿童池交界区等;发现有求救信号、遇溺等异常情况的,应果断迅速采取有效救助措施。

  4)上岗时配戴救护人员标志、穿好救生服,配带好口哨、救助用工具,并提前20分钟到岗,将池内警示牌、桌椅、太阳伞、过脚池、循环系统、地面卫生等清洁干净、打开和摆放好。应在规定的岗位责任区上岗或巡岗,不得擅自离岗、并岗、在岗上看书报、闲谈、打瞌睡等,有事离岗要告知同池值班救生员。每天结束后必须清查负责的水区域。

  5)遇上雷、雨天气或其它不利于泳者安全的特殊情况应及时清场,将游泳场关闭。

  6)对违反游泳池其它管理规定的游泳者,应予劝阻,警告,对不服从管理的可清除出场。

校园安全管理细则4

  一、加分类:

  1、测试中90分及以上加3分,85分及以上加2分,有明显进步的同学加3分。

  2、得到学校或其他奖励的一次加3-5分;得到老师表扬的一次加1分。在各类竞赛中获奖的一次加6-10分

  3、各小组在一周内纪律、卫生没有被点名批评或者扣分的',整个小组加10分。

  4、作业得到A或者优等的一次加1分,有明显进步或者被老师表扬的加1分。

  5、组长或者副组长带领本组成员认真学习,遵守纪律,认真做好老师布置的任务,得到老师表扬的,小组一周加5-10分。

  6、积极参加学校或者班上的活动的同学,每次加1分。得到老师表扬的同学,每人每次加1分。

  7、好人好事,每人每次加3分。经常帮助班级或者老师做事,每人每次3-5分。

  二、减分类:

  1、不按时交作业的,每次扣2分;没有完成作业的,每人每次扣5分。作业被老师提出来点名批评的,每人每次扣1分。

  2、清洁卫生没打扫彻底,被学校扣分的,每组一次扣10分。晨读、午读被点名批评或者登记名字的,每人每次扣1分。

  3、课堂不遵守纪律被老师点名批评的,每人每次扣1分。不遵守学校的纪律,破坏公共财物的,每人每次扣5分。

  4、不在教室里、楼道间、操场上打架、攀爬、说脏话,每人每次扣2分。迟到每人每次扣1分。

  5、不允许带玩具、零食到学校,发现一次每人每次扣1分。去网吧或者营业性的游戏厅,发现一次扣10分。

  三、“星级”小组评比方法:

  1、以一个周为单位进行评比,积分在前三名的记一颗“x ”。

  2、以五个周为一个大循环,得星最多的小组评为星级小组,得到五颗星的评为“五星小组”,由教师给予奖励。

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