出差管理规定

时间:2023-08-10 08:53:31 管理 我要投稿

出差管理规定通用

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  一、总则

出差管理规定通用

  第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,特制定本规定。

  第二条:报销原则

  1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

  2.原则上要一人多差,减少多人出差。

  3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

  二、出差实施细则

  第三条:员工出差依下列程序办理:

  1.出差前3日内应该填写"出差申请单"。出差期限由部门主管负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。

  2.出差人依实际情况凭核准的"出差申请单"向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填写"费用报销单",并结清备用金。

  3.出差人员返回后,须在7个工作日内到财务部门报销,逾期不予报销。

  第四条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

  第五条:出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

  第六条:出差返回后,3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

  三、出差人员费用报销标准

  第八条:住宿费、伙食费报销标准:

  1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。

  2.出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 3.参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的'住宿及其他费用不予报销。

  4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。

  5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合,不能使用其他发票冲抵,经财务审核的发票一律不得报销。

  6.公司同行两人同时出差的,须合住一个房间,出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

  7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条:交通费报销标准:

  1.外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经分管领导批准后方可乘坐飞机。

  2.出差人员在出差城市要首选公共交通,如有特殊情况需注明详实理由,经部门负责人同意签批后,财务部门审核后给予报销。

  3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销,车、船票与住宿发票时间必须吻合。

  4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

  第十条:本规定自20xx年1月1日起执行。第十一条:本规定由办公室负责解释。

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  第一章总则

  第1条目的

  为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

  第2条审批程序和权限

  员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。

  (1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。

  (2)部门负责人出差,报请总经理审批。

  (3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。

  (4)国外出差,一律由总经理核准。

  第二章出差管理细则

  第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

  第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

  第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

  第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的.,须事先征得分管领导同意。

  第8条出差标准规定

  (1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。

  (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。

  (3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。

  (4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。

  (5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。

  第三章出差费用借款及报销

  第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。

  第10条出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

  第11条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

  第12条其他报销、审批程序同上。

  第四章附则

  第13条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。

  第14条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。

  第15条本制度自颁布之日起执行。

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  一、目的:

  为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。

  二、适用范围:

  凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)

  三、内容说明:

  (一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:

  1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

  2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)

  (二)、出差之申请:

  1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。

  2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。

  3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

  4、各级人员的长时(程)出差的`申请,均依"核决权限表"之规定办理。

  (三)、出差旅费报销标准:

  1、长时(程)出差:

  出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。

  2、短时(程)外勤:

  a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。

  b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

  c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。

  d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。

  (四)、出差旅费报销规定:

  1、出差人员销差后,应于七天内检具"差旅费报支单"(附件四),依"差旅费报销标准表"之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依"核决权限表"之规定申请核准。

  2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。

  3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上"心得报告"。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。

  (五)、交通费报销规定:

  1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。

  2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。

  3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。

  4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。

  5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。

  (六)、住宿费报销规定:

  1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。

  2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。

  3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。

  4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。

  5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。

  (七)、膳杂费报销规定:

  膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。

  (八)、电话、电传、文件运费报销规定:

  出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。

  (九)、出差期间加班规定:

  出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。

  (十)、出差时间之延期规定:

  1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。

  2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。

  (十一)、罚则:

  1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。

  2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。

  四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。

  附表一:国内差旅费报销标准表

  附件一:车辆调派单附件二:出差申请单

  附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单

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  一、总则

  第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,特制定本规定。

  第二条:报销原则

  1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

  2.原则上要一人多差,减少多人出差。

  3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

  二、出差实施细则

  第三条:员工出差依下列程序办理:

  1.出差前3日内应该填写"出差申请单"。出差期限由部门主管负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。

  2.出差人依实际情况凭核准的"出差申请单"向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填写"费用报销单",并结清备用金。

  3.出差人员返回后,须在7个工作日内到财务部门报销,逾期不予报销。

  第四条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

  第五条:出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

  第六条:出差返回后,3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

  三、出差人员费用报销标准

  第八条:住宿费、伙食费报销标准:

  1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。

  2.出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 3.参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

  4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。

  5.出差人员提供的`住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合,不能使用其他发票冲抵,经财务审核的发票一律不得报销。

  6.公司同行两人同时出差的,须合住一个房间,出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

  7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条:交通费报销标准:

  1.外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经分管领导批准后方可乘坐飞机。

  2.出差人员在出差城市要首选公共交通,如有特殊情况需注明详实理由,经部门负责人同意签批后,财务部门审核后给予报销。

  3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销,车、船票与住宿发票时间必须吻合。

  4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

  第十条:本规定自20xx年1月1日起执行。

  第十一条:本规定由办公室负责解释。

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  第一条为规范出差管理规范,本着既节约开支、减少成本,又保证出差员工顺利完成公务的原则,结合本公司实际情况制定。

  第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域,需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。

  第三条员工出差依照以下程序办理:出差前填写《出差申请单》,注明出差时间、地点和事由,办理出差手续。其中出差当日可返回的,由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存,记录考勤,并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的,视为旷工,且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。

  第四条交通费

  交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地,并遵循以下原则:

  1、出差目的地距离在800公里以内,可以选择火车硬座,长途汽车;

  2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的,可以选择飞机经济舱。

  3、员工在外出差时,选择安全、便利、快捷的公共交通方式,如:公共汽车、巴士、地铁、轻轨等,所发生的市内交通费实行实报实销原则,确因公务需要乘坐出租车的,可选择乘出租车,但在报账时,应注明乘车事由,乘坐人员,乘车起始点。

  第五条住宿费

  1、住宿费指因住宿发生的房费,其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时,不得将其他费用开在房费中,且在办理费用报销手续时,须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的',则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

  2、员工出差如需预定酒店的,须提前三个工作日通知办公室,由公司负责统一安排预定。

  3、凡出现在同一时段,有多名员工在同一地点出差的情况,在条件符合的前提下,办公室有权根据实际情况安排员工合住。

  4、住宿费用报销标准:总经理级别,实报实销;科长级别,150元/日;主管级别,100元/日;主管以下其他员工,80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的,实报实销,超过标准的,按标准报销,超出部分由员工承担。

  第六条差旅补助

  差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费,出差1个月以内,补助按30元/天,单次出差超过1个月,按25元/天。如发生招待餐费,则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返,且出差时间超过8小时的,则按一天计算。

  第七条出差借款与费用报销

  1、出差借款

  (1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的,可在办理出差手续后,到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由,借款金额,并由部门负责人审核签字,经审批后到财务领款,其中借款金额小于1000元的,由办公室审批,借款金额大于1000元的,由总经理审批。

  (2)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为:普通员工借款在1000元以内,主管级员工及以上借款金额在2000元以内,特殊用途超过2000元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。

  (3)借款要及时清还,公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

  2、费用报销

  (1)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理:按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批,1000财务部领款报销。

  (2)公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用,由个人承担。

  (3)如因工作需要发生招待费、应酬费等,应在费用发生前获得公司批准:费用在1000元以内的,报办公室批准;费用在1000元以

  上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用,责任人自行承担。费用在1000元以内的

  第八条其他注意事项

  1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

  2、员工出差后,必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。

  3、出差结束后,应于3天内提交出差报告。

  4、本管理办法自总经理签字后实行,公示7天后正式生效。

  5、本管理办法如有未尽事宜,公司可随时做出调整。

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  为了规范公司员工出差管理,确保相关工作顺利完成,同时保证出差人员工作与生活的需要,特制定本出差管理规定。

  差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用(含出国境费),开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销管理办法。

  第一条出差管理范围

  适用于公司全体员工。

  第二条出差的申请和审批

  一、申请

  1、员工因工作需要安排出差,应提前填写《出差申请单》(附件一),详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案,否则以矿工论处。

  2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示部门责任人,待出差归来后补办手续。

  3、同一地点或同一任务由两人以上出差的,由全部出差人员集中填写一份《出差申请单》。

  4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志,作为出差人员工作考核和报销的凭据。

  5、申请审批流程:员工详细填写《出差申请单》由部门负责人审核确认分管领导审批办理借款手续出差返回一周内凭相关凭证报销。二、机票/车票预定

  1、出差人员交通工具以火车、汽车为主,也可利用公司车辆。

  2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急,经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写《员工机票订购登记单》(附件二),连同《出差申请单》经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。

  3、飞机票由行政组统一订购并报销,非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。

  4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三条),须事先征得部门负责人和分管领导同意,并在《出差申请单》上注明。

  第三条差旅费用标准

  1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分;具体分为一类地区与二类地区,一类地区包括:上海、北京、深圳、广州,二类地区为其它地区。

  出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表

  说明:

  (1)因特殊商务需要,需超出标准的费用,应事先在《出差申请单》中注明,由公司领导审批后方可执行。

  (2)出国(境)的所有申请、报销均需公司高层审批。

  1、出差时间不足8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准),交通费、餐费定额标准减半。

  2、出差人员住宿费按公司标准执行,如有特殊情况突破上线需写情况说明,由分管领导签字后方可报销。否则按照上线执行,对于超出部分不予报销。

  3、出差人员使用公司车辆出差,可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导签字批准。

  4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用,随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时,不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用,电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。

  5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等,凭有效票据按实报销。

  6、出国人员的住宿费用原则上按实报销,住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天,不再另行报销其他的伙食费用。

  7、外出培训,培训费中含食宿费用的,不再予以综合补贴。

  第四条会议、外派的差旅费

  1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训),在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。

  2、会议由主办单位统一安排食宿的,会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出,公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的,会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。

  3、职工在南京市区驻场检测,满8小时以上,补助为每天50元。离开南京市城,郊区进行驻场检测,补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计,纳入项目经费支出,每月工资发放日发放上月驻场检测补助。

  第五条差旅费借款

  1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的,持分管领导批准后的《出差申请单》到财务部办理借款手续。

  2、借款人借款时需要填写一式三联的《现金借款单》,借款单存根留于财务处做借款凭据,借款人足额归还借款时,出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后,开具收据,将收据和借款存根一并交借款人留存。

  3、借款人填写《现金借款单》后需由部门负责人和分管领导共同签批。 4、借款人和还款人必须为同一人,不得由他人代为还款。

  5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为:欠款不清,后款不借。

  第六条差旅费报销

  1、作为因公出差的唯一合理化凭据,《出差申请表》是报销出差费用的前提条件,出差人必须将《出差申请表》作为《费用报销单》的`必备附件一并向相关部门提交。

  2、差旅费报销使用《差旅费用报销单》,要求填写报销部门、日期、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填,小写金额与大写金额必须一致,后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角,发票大小不得超过差旅费用报销单。

  3、两人及以上共同出差的,出差费用由一人按照实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。

  4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写,本部门负责人确认签字,交财务部门审核后,由分管领导签字后方可报销。

  5、员工遗失出差期间原始单据的,需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的,不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者,公司可从其薪资中扣除。

  第七条附则

  1、出差回来三个工作日内,出差人必须填写《员工出差报告》(附件三),汇报出差情况,不按规定提交的,费用自行承担。

  2、根据考勤制度,如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系,差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。

  3、国外出差实行单次申请制度,相关人员需在出国前向公司报备本次出国的详细计划、具体行程及各项费用预算,经公司批准后执行。

  4、出差期间,原则上出差人不得延长出差时间或更改出差路线。如出差途中出现突发性疾病、意外伤害、临时性工作等特殊情况需要延长出差时间或更改出差路线的,出差人应向部门负责人及原《出差申请表》最终批准人电话请示,获得许可后方能进行相应调整。出差人在返回公司后应根据实际出差情况,第一时间重新办理《出差申请表》审批程序,否则实际出差情况与原《出差申请表》不符之处所产生的费用不予报销,并对出差延时部分按矿工处理。

  5、员工出差期间,无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日,均不以加班论,不支报加班费。

  6、员工出差期间擅作私人旅行、探亲、访友,或借机处理私人事物,由此产生的增支超支部分,不得报销;若从事违法犯罪事情,经查证属实者,除依法究办外,须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 7、本制度自颁布之日起实施,解释权属行政组。

出差管理规定通用7

  为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准,严格控制差旅费支出,根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61号),现将海绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下,请各单位遵照执行。

  一、干部职工因公出差办理流程

  (一)出差前

  1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差,指定一个联系人,便于出差前后相关事宜的联系)应到综合科填,写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销凭据之一),经厂长审批同意后,到综合科备案,并回本单位综合员处办理请假手续,综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录情况。

  2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作,一般情况下由出差人员自行联系订购,若需综合科代订的,由出差人员提前将所需票款交于综合科后进行代订。

  3、需办理借款的,必须在借款单上注明出差事由、地点、线路、出差时间、人员等,经财务科初审、厂长签字后方可办理借款。科级干部不得办理借款。

  (二)出差期间

  在出差期间,因出差任务增加或变化,需改变出差线路、时间或需订购飞机票(需在指定地点购票)等情况,请出差人员及时与综合科联系,做好电话备案记录。

  (三)出差后费用报销

  因公出差的干部职工(若是多人出差,由指定联系人办理),应自行粘贴好票据请厂长签字后,自行到财务科报销。

  因公出差的干部职工,出差回单位后,应先到综合科销假并拿回《因公出差请销假手续单》连同票据一起在两周内自行到财,务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核50元/人.次。

  二、干部职工因公出差报销规定

  (一)乘坐飞机的规定

  1、因公出差需乘坐飞机的,需在出差前到综合科办理《乘坐飞机申请表》,经厂长审批同意后,方可乘坐飞机。

  2、按规定可以乘坐飞机的,必须在攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司订购飞机票,并加盖"攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司票务中心"印章,方可报销。

  (二)住宿费开支的规定

  1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的.,一律不予报销住宿费。

  一般干部职工处级以上干部600按财务相关规定报销其他直辖市、省一般地区会、特区500 400

  注:特区包括珠海、汕头、厦门、海南

  2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。

  3、凡在出差地有公司接待机构的,出差人员必须在当地的公司接待机构住宿,住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、车站附近旅馆的,住宿费可凭据在限额内报销。

  4、职工外出开会,由会议主办单位统一安排住宿的,根据会议通知和有效凭据,据实报销住宿费。

  (三)出差补助标准

  1、出差补助每人每天80元,其中伙食补助50元、市内交通费补贴20元、通讯补贴10元。出差天数按自然天数计算。已经享受移动电话费用补贴的人员,不得在出差期间重复享受通讯费补助。

  2、干部职工到本市郊区出差,需在外就餐的,出差补助每人每天30元。

  3、干部职工因工作需要,经组织安排到外市参加培训学习,往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的,短期(一个星期以内)培训学习期间,按出差享受出差补助;长期(超过一个星期)培训学习期间,补助标准为30元/日。

  4、在本市参加业务培训学习,不享受出差补助。

  三、此管理规定在执行过程中,若相关费用报销标准有调整,以财务文件为准。

出差管理规定通用8

  第一章总则

  第一条为加强公司车辆维修与保养管理,确保车辆维修保养的及时、经济、可靠,制定本制度。

  第二条本制度适用于机关公务车辆及公司属单位工作用车和工具车。

  第三条车辆维修与保养实行统一管理,定点维修与保养。定点厂家从采购的厂家中择优选定两家。

  第四条后勤负责公司车辆维修与保养管理。

  第二章岗位职责

  第五条驾驶员职责

  (一)日常检查、保养、维护,确保车辆安全驾驶;

  (二)定期对车辆进行清洗,保持车辆内外清洁;

  (三)定期对车辆进行保养;

  (四)车辆需要维修与保养的,提出维修与保养申请,填写《车辆维修保养申请》;

  (五)负责车辆年检。

  第六条车队长职责

  (一)协助后勤对公司车辆实施统一管理;

  (二)对需要维修与保养的车辆,从技术上对维修与保养项目把关,确定维修与保养项目。

  (三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。

  第七条后勤专责职责

  (一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家;

  (二)负责车辆使用费用的初审与登记;

  (三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价,提出建议,按程序报公司审批。

  第三章维修与保养

  第八条车辆维修与保养按照"先申请批准后维修"的原则进行。未批准同意的,驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

  第九条车辆维修保养程序

  (一)驾驶员提出维修或保养报告,填写《车辆维修保养申请》;

  (二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实,确定维修与保养项目,并签署意见;

  (三)后勤专责会同车队长一道对车辆维修保养项目询价,按照质优价廉的原则,提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议;

  (四)经车辆使用领导签字后报分管领导审批;询价金额超过5000元的,报总经理审批。

  (五)驾驶员持《车辆维修保养申请》到定点厂家维修或保养;

  (六)车辆维修或保养完毕,驾驶员验收合格后,对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认,更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的,还需车队长签字。

  第十条车辆在维修或保养过程中,遇到超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的,驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

  第十一条车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的,应及时通知后勤,经分管领导同意后方可进行维修。返回单位后,驾驶员应按程序补办手续。

  第十二条车辆原则上每5000公里保养一次,每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。

  第四章费用报销

  第十三条发生下列情形之一的,费用不予报销:

  (一)未申请或申请但未获批准同意,对车辆维修与保养的;

  (二)更换的零配件未上交的;

  (三)超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的;

  (四)未在定点厂家维修与保养的;

  (五)其它违反规定的.情形。

  第十四条在车辆维修与保养费用报销时,后勤专责要认真核对经车队长核签的《车辆维修保养申请》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后,按照财务管理规定进行报销。

  第十五条车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。

  第十六条驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用,由驾驶员负责。

  第五章其它

  第十七条车辆加油卡管理实行"总卡统管、一车一卡、现场签字"原则。非特殊情况,严禁未通过油卡直接为车辆加油。

  第十八条公务用车相对固定到班子成员,科室工作用车随对应的分管领导,特殊情况用车由后勤调配。因工作需要交换用车的,须在后勤登记备案,原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶,其费用与里程登记在用车领导名下。

  第十九条本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的,以本制度为准。

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